Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
099/19
|
OMES spol.s r.o. |
8.8.2019 |
0,00 EUR s DPH |
101/19
|
Emil Drahuta - Autobusová doprava |
19.8.2019 |
528,00 EUR s DPH |
098/19
|
OMES spol.s r.o. |
25.7.2019 |
216,00 EUR s DPH |
097/19
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
21.8.2019 |
436,20 EUR s DPH |
095/19
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
13.8.2019 |
14,90 EUR s DPH |
096/19
|
M L -print Miroslav Marušinec |
19.8.2019 |
56,40 EUR s DPH |
094/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
23.7.2019 |
96,54 EUR s DPH |
093/19
|
Frantisek Cernej -ELEKTROINSTALACIA |
1.8.2019 |
950,00 EUR s DPH |
092/19
|
MediCom Software s.r.o |
7.8.2019 |
12,00 EUR s DPH |
090/19
|
DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. |
31.7.2019 |
743,18 EUR s DPH |
091/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
30.7.2019 |
95,56 EUR s DPH |
087/19
|
IGAZ - Papier spol. s r.o. |
25.7.2019 |
243,00 EUR s DPH |
088/19
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
29.7.2019 |
56,30 EUR s DPH |
089/19
|
OMES spol.s r.o. |
11.7.2019 |
156,00 EUR s DPH |
086/19
|
Marián Mušák elektroservis |
3.7.2019 |
1 699,00 EUR s DPH |
082/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
15.7.2019 |
81,65 EUR s DPH |
083/19
|
VAMAL -Lukacova Andrea |
16.7.2019 |
20,93 EUR s DPH |
084/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
18.7.2019 |
95,56 EUR s DPH |
085/19
|
Ivan Bagín |
19.7.2019 |
350,00 EUR s DPH |
081/19
|
BELUMI PUMPY |
22.7.2019 |
2 086,80 EUR s DPH |