Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0498/19 | MAGNA E.A. s.r.o | 2.7.2019 | 1 618,93 EUR s DPH |
DFB0483/19 | PRAD | 17.6.2019 | 130,86 EUR s DPH |
DFB0484/19 | PRAD | 19.6.2019 | 376,66 EUR s DPH |
DFB0478/19 | Bidfood | 28.6.2019 | 270,76 EUR s DPH |
DFB0479/19 | VEHOX s.r.o | 24.6.2019 | 149,08 EUR s DPH |
DFB0480/19 | VEHOX s.r.o | 26.6.2019 | 141,54 EUR s DPH |
DFB0481/19 | Hôrka s.r.o | 20.6.2019 | 955,81 EUR s DPH |
DFB0482/19 | PRAD | 12.6.2019 | 134,30 EUR s DPH |
DFB0476/19 | INMEDIA s.r.o. | 26.6.2019 | 181,73 EUR s DPH |
DFB0477/19 | INMEDIA s.r.o. | 5.6.2019 | 57,61 EUR s DPH |
DFB0475/19 | INMEDIA s.r.o. | 26.6.2019 | 66,54 EUR s DPH |
DFB0474/19 | INMEDIA s.r.o. | 24.6.2019 | 584,17 EUR s DPH |
DFB0472/19 | INMEDIA s.r.o. | 26.6.2019 | 701,29 EUR s DPH |
DFB0473/19 | INMEDIA s.r.o. | 19.6.2019 | 333,51 EUR s DPH |
DFB0470/19 | PRAD | 26.6.2019 | 174,60 EUR s DPH |
DFB0471/19 | Bidfood | 12.6.2019 | 135,36 EUR s DPH |
DFB0467/19 | OTO MIKLOS | 30.6.2019 | 758,79 EUR s DPH |
DFB0469/19 | Hôrka s.r.o | 28.6.2019 | 856,08 EUR s DPH |
DFB0468/19 | Bartošek s.r.o | 27.6.2019 | 372,62 EUR s DPH |
DFB0465/19 | Jan Ihrisky - výroba a predaj cukrárenských výrobkov | 24.6.2019 | 75,65 EUR s DPH |