Faktúra DFB0921/13

Faktúra doručená:4.11.2013
Číslo objednávky:15513

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 483,03 EUR