Faktúra DFB0870/13

Faktúra doručená:16.10.2013
Číslo objednávky:586

Dodávateľ
MASO-UDENINY KOSIK
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:0047
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,20 EUR