Faktúra DFB0860/13

Faktúra doručená:1.10.2013
Číslo objednávky:13213

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 573,20 EUR